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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003272
Monto de la Factura
₲ 121.900
Nro. Solicitud de Transferencia
19229
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.436

Retención DNCP
₲ 464
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262873
Monto Contrato
₲ 17.894.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.163.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.163.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5