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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
020-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 4.215.600
Nro. Solicitud de Transferencia
19340
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.979.366

Retención DNCP
₲ 15.417
Retención IVA
₲ 60.223
Retención Renta
₲ 160.594
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SMARTY S.A.
RUC
80085599-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262877
Monto Contrato
₲ 116.137.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.780.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.780.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5