Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002862
Monto de la Factura
₲ 19.999.963
Nro. Solicitud de Transferencia
92616
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.420
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.454
Retención Renta
₲ 727.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252875
Monto Contrato
₲ 476.155.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.292.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.292.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2