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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 15.344.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92154
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.314.745

Retención DNCP
₲ 53.567
Retención IVA
₲ 418.495
Retención Renta
₲ 557.993
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252875
Monto Contrato
₲ 476.155.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.292.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.292.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2