Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002866
Monto de la Factura
₲ 16.895.156
Nro. Solicitud de Transferencia
95909
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.761.031
Retención DNCP
₲ 58.979
Retención IVA
₲ 460.777
Retención Renta
₲ 614.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252875
Monto Contrato
₲ 476.155.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.292.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.292.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2