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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001304
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118651
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.105

Retención DNCP
₲ 2.895
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254422
Monto Contrato
₲ 125.448.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.605.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.605.044

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1