Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000760
Monto de la Factura
₲ 16.599.172
Nro. Solicitud de Transferencia
72985
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.526.061
Retención DNCP
₲ 58.563
Retención IVA
₲ 404.517
Retención Renta
₲ 610.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250550
Monto Contrato
₲ 742.727.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.875.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.875.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2