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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007724
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92985
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.182

Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252876
Monto Contrato
₲ 302.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.257.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.257.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreterías, Plomerías, Materiales de Construcción y Herramientas menores varias.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2