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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 50.005.341
Nro. Solicitud de Transferencia
74929
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.925.830

Retención DNCP
₲ 178.720
Retención IVA
₲ 1.039.128
Retención Renta
₲ 1.861.663
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250545
Monto Contrato
₲ 826.325.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.982.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.982.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2