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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013980
Monto de la Factura
₲ 150.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72787
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.677.208

Retención DNCP
₲ 526.429
Retención IVA
₲ 4.112.727
Retención Renta
₲ 5.483.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251001
Monto Contrato
₲ 816.340.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.850.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.850.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456840
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/25 "Adquisición de textiles y vestuarios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4