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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 3.008.772
Nro. Solicitud de Transferencia
139622
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.082

Retención DNCP
₲ 10.862
Retención IVA
₲ 54.073
Retención Renta
₲ 120.755
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254426
Monto Contrato
₲ 176.611.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.271.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.271.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1