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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 2.945.385
Nro. Solicitud de Transferencia
73021
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.747.669

Retención DNCP
₲ 10.282
Retención IVA
₲ 80.329
Retención Renta
₲ 107.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251719
Monto Contrato
₲ 360.809.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.201.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.201.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3