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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 87.637.100
Nro. Solicitud de Transferencia
91297
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.754.260

Retención DNCP
₲ 305.933
Retención IVA
₲ 2.390.103
Retención Renta
₲ 3.186.804
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251719
Monto Contrato
₲ 360.809.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.201.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.201.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3