Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 44.292.160
Nro. Solicitud de Transferencia
91618
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.318.948
Retención DNCP
₲ 154.620
Retención IVA
₲ 1.207.968
Retención Renta
₲ 1.610.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251719
Monto Contrato
₲ 360.809.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.689.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.689.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3