Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0004370
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.579.608
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            35383
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-03-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-04-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.473.574
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.514
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 43.080
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 57.440
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
        
                                    RUC
                            
            3543901-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-25-250643
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 663.676.459
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 506.957.567
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 506.957.567
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            456862
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        