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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004973
Monto de la Factura
₲ 60.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.624.743

Retención DNCP
₲ 215.939
Retención IVA
₲ 1.652.591
Retención Renta
₲ 1.101.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GENTOR S.A
RUC
80068551-2
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-143211
Monto Contrato
₲ 399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.441.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.441.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral