Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0160391
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 430.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61697
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-05-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 408.923
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.532
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 11.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTOR SA
        
                                    RUC
                            
            80001340-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            3/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13002-17-137759
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.230.603.431
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.230.603.431
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321283
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL AD REFERENDUM 2017 PLURIANUAL 2017/2018
        
                                    Convocante
                            
            Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Justicia Electoral
        