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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012211
Monto de la Factura
₲ 334.887.788
Nro. Solicitud de Transferencia
161817
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.277.934

Retención DNCP
₲ 1.181.241
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.133.303
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-203822
Monto Contrato
₲ 3.275.718.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.839.499.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.839.499.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social