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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010366
Monto de la Factura
₲ 886.467.341
Nro. Solicitud de Transferencia
125508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.382.445

Retención DNCP
₲ 3.126.812
Retención IVA
Retención Renta
₲ 24.176.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-203822
Monto Contrato
₲ 3.275.718.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.839.499.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.839.499.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social