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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 55.524.820
Nro. Solicitud de Transferencia
95051
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.524.820

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER VIRGILIO GONZALEZ DOMINGUEZ
RUC
1527140-4
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-35796
Monto Contrato
₲ 57.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.396.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.396.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, MAMPARAS, EQUIPOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico