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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002050
Monto de la Factura
₲ 10.143.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.553.969

Retención DNCP
₲ 35.777
Retención IVA
₲ 276.627
Retención Renta
₲ 276.627
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155329
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.055.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.055.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337005
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018 - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral