Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007219
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.967
Retención DNCP
₲ 16.215
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 82.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155329
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.055.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.055.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337005
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018 - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral