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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 14.300.350
Nro. Solicitud de Transferencia
61748
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.599.371

Retención DNCP
₲ 50.962
Retención IVA
₲ 390.011
Retención Renta
₲ 260.006
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY OBRAS S.R.L.
RUC
80015086-4
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155437
Monto Contrato
₲ 194.155.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.638.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.638.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral