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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031517
Monto de la Factura
₲ 4.559.360
Nro. Solicitud de Transferencia
61749
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.339.169

Retención DNCP
₲ 16.295
Retención IVA
₲ 120.759
Retención Renta
₲ 83.137
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-153473
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.360.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.360.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral