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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 98.234.477
Nro. Solicitud de Transferencia
140036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.419.202

Retención DNCP
₲ 350.072
Retención IVA
₲ 2.679.122
Retención Renta
₲ 1.786.081
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-115604
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.398.408.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.453.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia