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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005366
Monto de la Factura
₲ 17.681.418
Nro. Solicitud de Transferencia
107365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.814.706

Retención DNCP
₲ 63.010
Retención IVA
₲ 482.222
Retención Renta
₲ 321.480
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110876
Monto Contrato
₲ 505.475.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.472.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.841.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia