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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0029759
Monto de la Factura
₲ 7.017.204
Nro. Solicitud de Transferencia
168050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.673.233

Retención DNCP
₲ 25.007
Retención IVA
₲ 191.378
Retención Renta
₲ 127.586
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108531
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.186.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.680.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia