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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0033679
Monto de la Factura
₲ 6.050.562
Nro. Solicitud de Transferencia
82317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.753.975

Retención DNCP
₲ 21.562
Retención IVA
₲ 165.015
Retención Renta
₲ 110.010
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108531
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.186.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.680.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia