Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0029102
Monto de la Factura
₲ 15.820.812
Nro. Solicitud de Transferencia
146615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.045.305
Retención DNCP
₲ 56.380
Retención IVA
₲ 431.476
Retención Renta
₲ 287.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108531
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.186.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.680.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia