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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032606
Monto de la Factura
₲ 1.438.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.987

Retención DNCP
₲ 5.126
Retención IVA
₲ 39.232
Retención Renta
₲ 26.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-112757
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.402.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.526.702

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292438
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA Y MARCA CANON - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia