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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0141639
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34974
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294

Retención DNCP
₲ 1.069
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 5.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108953
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.132.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.489.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia