Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002332
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 98.765.750
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            68222
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 93.924.432
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 351.965
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.693.612
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.795.741
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIGBOX SRL
        
                                    RUC
                            
            80048896-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            98
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-15-113157
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.279.785.774
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.223.553.122
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292065
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        