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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000659
Monto de la Factura
₲ 14.914.108
Nro. Solicitud de Transferencia
123996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.183.046

Retención DNCP
₲ 53.148
Retención IVA
₲ 406.748
Retención Renta
₲ 271.166
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-112756
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.629.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.592.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS PARA LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia