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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026250
Monto de la Factura
₲ 16.469.662
Nro. Solicitud de Transferencia
177311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.662.349

Retención DNCP
₲ 58.692
Retención IVA
₲ 449.173
Retención Renta
₲ 299.448
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-112756
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.629.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.592.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS PARA LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia