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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004262
Monto de la Factura
₲ 170.656.800
Nro. Solicitud de Transferencia
96849
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.945.790

Retención DNCP
₲ 608.159
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.102.851
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108034
Monto Contrato
₲ 3.431.242.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.056.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.655.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia