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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0012626
Monto de la Factura
₲ 288.393.332
Nro. Solicitud de Transferencia
186101
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.645.544

Retención DNCP
₲ 1.017.242
Retención IVA
₲ 7.865.273
Retención Renta
₲ 7.865.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-113996
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.406.191.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.502.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298523
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA INSCRIPCION DE MARCAS Y SEÑALES DE GANADO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia