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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0021087
Monto de la Factura
₲ 974.719
Nro. Solicitud de Transferencia
39184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.289

Retención DNCP
₲ 3.403
Retención IVA
₲ 26.583
Retención Renta
₲ 35.444
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-260227
Monto Contrato
₲ 17.695.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.931.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.931.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454953
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 119/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas