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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 1.065.994.862
Nro. Solicitud de Transferencia
161757
Fecha Solicitud de Transferencia
06-11-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.563.983

Retención DNCP
₲ 3.721.291
Retención IVA
₲ 29.072.587
Retención Renta
₲ 38.763.450
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-249997
Monto Contrato
₲ 56.815.884.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.681.394.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.681.394.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449370
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas