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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 778.472.294
Nro. Solicitud de Transferencia
125061
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.570.141

Retención DNCP
₲ 2.717.576
Retención IVA
₲ 21.231.063
Retención Renta
₲ 28.308.083
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-249997
Monto Contrato
₲ 56.815.884.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.750.830.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.750.830.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449370
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas