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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 43.495.700
Nro. Solicitud de Transferencia
80446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.575.952

Retención DNCP
₲ 151.840
Retención IVA
₲ 1.186.246
Retención Renta
₲ 1.581.662
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION BECO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80118077-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-261438
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.965.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.965.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468143
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N°48/2025 LPN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA DNPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas