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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 356.299.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109561
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2025
Fecha de la Transferencia
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.827.046

Retención DNCP
₲ 1.243.808
Retención IVA
₲ 9.717.251
Retención Renta
₲ 12.956.335
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL VILLALBA
RUC
816687-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-251730
Monto Contrato
₲ 2.262.977.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.010.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.496.010.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454903
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N°124/2024 ADQUISICIÓN DE MADERAMEN PARA EL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas