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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005692
Monto de la Factura
₲ 819.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162029
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.022.763

Retención DNCP
₲ 2.859.055
Retención IVA
₲ 22.336.364
Retención Renta
₲ 29.781.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-255958
Monto Contrato
₲ 1.530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.317.216.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.216.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451826
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 04/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GRUPO GENERADORES PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas