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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 109.905.200
Nro. Solicitud de Transferencia
44909
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.788.851

Retención DNCP
₲ 406.126
Retención IVA
₲ 1.570.074
Retención Renta
₲ 3.140.149
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183472
Monto Contrato
₲ 2.031.193.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.935.888.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.935.888.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional