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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003753
Monto de la Factura
₲ 42.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113954
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.223.571

Retención DNCP
₲ 155.893
Retención IVA
₲ 602.679
Retención Renta
₲ 1.205.357
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMICA INTERNACIONAL FARMACEUTICA SRL
RUC
80003035-4
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175775
Monto Contrato
₲ 84.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.043.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.043.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional