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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 7.738.920
Nro. Solicitud de Transferencia
48703
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.378.655

Retención DNCP
₲ 28.597
Retención IVA
₲ 110.556
Retención Renta
₲ 221.112
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169867
Monto Contrato
₲ 1.089.349.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.788.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.027.788.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional