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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002339
Monto de la Factura
₲ 20.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
694
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.648.603

Retención DNCP
₲ 73.579
Retención IVA
₲ 568.909
Retención Renta
₲ 568.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181797
Monto Contrato
₲ 277.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.036.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.036.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional