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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0019710
Monto de la Factura
₲ 95.379.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.393.438

Retención DNCP
₲ 344.496
Retención IVA
₲ 1.977.440
Retención Renta
₲ 2.663.626
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183469
Monto Contrato
₲ 1.603.711.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.100.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.100.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional