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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002468
Monto de la Factura
₲ 48.123.207
Nro. Solicitud de Transferencia
165318
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.328.561

Retención DNCP
₲ 169.744
Retención IVA
₲ 1.312.451
Retención Renta
₲ 1.312.451
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-180646
Monto Contrato
₲ 4.905.157.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.619.680.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.619.680.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS UH-1H Y AVIÓN CASA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional