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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002151
Monto de la Factura
₲ 97.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134886
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.134.616

Retención DNCP
₲ 345.020
Retención IVA
₲ 2.667.682
Retención Renta
₲ 2.667.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177130
Monto Contrato
₲ 169.314.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.424.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.424.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional