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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 900.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.734.545

Retención DNCP
₲ 3.174.545
Retención IVA
₲ 24.545.455
Retención Renta
₲ 24.545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175832
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.672.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.672.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO DE INTENDENCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional